Calculadora IVA IRPF

La Calculadora de IVA e IRPF es una herramienta esencial para autónomos, profesionales y freelancers en España. Permite calcular de forma rápida y precisa el IVA a aplicar sobre una base imponible, así como la retención de IRPF correspondiente, mostrando el total a facturar. Es ideal para preparar facturas conforme a la normativa fiscal española, ahorrar tiempo y evitar errores en tus cálculos.

Calculadora de IVA e IRPF (España)

Resultados

IVA (21%): 0.00 €

IRPF (15%): 0.00 €

Total a facturar: 0.00 €

¿Cómo usar la Calculadora de IVA e IRPF?

Esta calculadora está diseñada especialmente para autónomos, freelancers y profesionales que deben incluir IVA y aplicar retención de IRPF al emitir sus facturas en España. A continuación, te explicamos cómo utilizarla paso a paso:

1. Introduce la cantidad base

En el campo “Cantidad base (€)”, ingresa el valor neto por tus servicios, es decir, el precio sin impuestos.

2. Verifica o ajusta las tasas de impuestos

  • IVA (%): Por defecto es del 21%, que es la tasa general en España, pero puedes cambiarla si trabajas con una tasa reducida (10% o 4%).
  • IRPF (%): Por defecto es 15%, que es lo habitual para autónomos con más de 2 años de actividad. Si eres nuevo, puedes usar el 7% durante los primeros años.

3. Haz clic en “Calcular”

Pulsa el botón “Calcular” para procesar automáticamente los valores.

4. Revisa los resultados

La calculadora mostrará de inmediato:

  • El importe de IVA que se debe añadir a la factura.
  • La retención de IRPF, que se debe restar.
  • El total a facturar, es decir, el importe final que debes indicar en tu factura para el cliente.

Preguntas Frecuentes – Calculadora de IVA e IRPF (España)

El IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) es un impuesto indirecto que se aplica al consumo de bienes y servicios. En España, la tasa general es del 21%.

El IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) es un impuesto directo que grava la renta de los trabajadores y autónomos. Se retiene un porcentaje al facturar como autónomo.

Sirve para calcular automáticamente el IVA e IRPF aplicables a una cantidad base, mostrando el importe total que debes facturar a tu cliente como profesional o autónomo.

La tasa general del IVA es del 21%, aunque también existen tasas reducidas del 10% y del 4% para ciertos productos o servicios.

Generalmente, los autónomos aplican una retención del 15%. Si eres nuevo autónomo, puedes aplicar un tipo reducido del 7% durante los primeros tres años.

Sí, la calculadora permite editar libremente ambos porcentajes según el tipo de operación o la situación fiscal del usuario.

Es el importe final que debe aparecer en tu factura: se calcula sumando el IVA al valor base y restando la retención de IRPF.

Sí. Aplica la normativa fiscal general del régimen de autónomos en todo el territorio español, excepto regímenes especiales como Canarias o el País Vasco que pueden tener condiciones particulares.

En ciertos casos (como facturación a particulares o al extranjero), no es obligatorio aplicar IRPF. En ese caso, simplemente pon la tasa a 0%.

No. Esta herramienta es solo para cálculos informativos. Para emitir facturas legales necesitas usar un programa de facturación conforme a la normativa de la Agencia Tributaria.

Sí, es totalmente responsiva y está optimizada para usarse en dispositivos móviles, tablets y ordenadores.

Esta calculadora no incluye recargo de equivalencia. Si estás en ese régimen, no debes aplicar IVA ni IRPF, pero puedes adaptar la herramienta ajustando las tasas al 0%.

Los resultados pueden no ser válidos. La calculadora está diseñada para montos positivos. Asegúrate de ingresar siempre cantidades mayores a cero.

No es necesario, ya que como empleado tu IRPF se calcula automáticamente en tu nómina. Esta calculadora está pensada para facturación profesional como autónomo.

No. Todos los cálculos se realizan en tu navegador y no se guarda ningún dato personal ni se transmite información a servidores externos.

Argentina

IVA estándar: 21%

AFIP – Administración Federal

Bolivia

IVA estándar: 13%

Impuestos Nacionales

Chile

IVA estándar: 19%

SII – Servicio de Impuestos Internos

Colombia

IVA estándar: 19%

DIAN – Dirección de Impuestos

Costa Rica

IVA estándar: 13%

Ministerio de Hacienda

Cuba

No aplica IVA; usa impuestos indirectos

CIAT – Información Tributaria

República Dominicana

ITBIS estándar: 18%

DGII – Dirección General de Impuestos Internos

Ecuador

IVA estándar: 15%

SRI – Servicio de Rentas Internas

El Salvador

IVA estándar: 13%

DGII – Dirección General de Impuestos Internos

Honduras

IVA estándar: 15%

SAR – Servicio de Administración de Rentas

Nicaragua

IVA estándar: 15%

DGI – Dirección General de Ingresos

Panamá

ITBMS estándar: 7%

DGI – Dirección General de Ingresos

Uruguay

IVA estándar: 22%

DGI – Dirección General Impositiva

España

IVA estándar: 21%

Agencia Tributaria Española

Guinea Ecuatorial

IVA estimado: 15%

Ministerio de Hacienda y Presupuesto

Puerto Rico

IVU (equivalente al IVA): 11.5%

Departamento de Hacienda

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top